Финансово изпълнение по приоритетни оси
Приоритетна ос | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Собствено финансиране | % на изпълнение | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | % на изпълнение | |
Подобряване на корекционните услуги | 25 229 613.000 | 21 445 171.050 | 3 784 441.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Подобряване на прилагането на европейската правна рамка от българската съдебна система | 3 524 945.930 | 2 996 204.040 | 528 741.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Повишаване капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие | 2 548 960.910 | 2 166 616.770 | 382 344.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Повишаване капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието над жени | 1 749 973.150 | 1 487 477.180 | 262 495.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Техническа помощ за управление на програмата | 2 240 083.630 | 1 904 070.790 | 336 012.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |