Финансово изпълнение по приоритетни оси

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Собствено финансиране % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Добро управление 38 835 252.000 33 009 964.000 5 825 288.000 39 067 843.850 33 197 761.470 5 858 428.710 11 653.670 100.570 39 501 821.430 33 580 834.950 5 920 986.480 101.720
Управление на човешките ресурси 62 440 507.000 53 074 431.000 9 366 076.000 59 082 888.560 50 215 288.500 8 861 521.460 6 078.600 94.610 59 205 656.870 50 344 471.610 8 861 185.260 94.820
Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление 65 819 495.000 55 946 571.000 9 872 924.000 70 980 680.300 60 333 578.210 10 647 102.090 0.000 107.840 71 150 956.540 60 527 662.290 10 623 294.250 108.100
Техническа помощ 6 962 302.000 5 917 957.000 1 044 345.000 6 298 899.200 5 354 064.310 944 834.890 0.000 90.470 6 298 899.170 5 354 064.270 944 834.900 90.470