Финансово изпълнение по приоритетни оси

Приоритетна ос Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Собствено финансиране % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Устойчиво и интегрирано градско развитие 859 067 973.000 730 207 777.000 128 860 196.000 976 291 795.740 801 621 041.730 141 384 264.660 33 286 489.350 109.770 927 211 027.050 803 952 961.620 123 258 065.430 107.930
Регионална и местна достъпност 400 318 689.000 340 270 886.000 60 047 803.000 417 431 727.190 351 678 082.770 62 060 838.130 3 692 806.290 103.350 410 504 751.210 349 067 453.810 61 437 297.400 102.540
Устойчиво развитие на туризма 198 093 623.000 168 379 580.000 29 714 043.000 143 286 318.550 115 675 194.710 20 413 273.660 7 197 850.180 68.700 132 622 010.700 115 380 885.830 17 241 124.870 66.950
Местно развитие и сътрудничество 89 671 387.000 76 220 679.000 13 450 708.000 97 015 933.710 80 900 519.300 14 269 742.550 1 845 671.860 106.130 89 415 863.120 80 036 015.130 9 379 847.990 99.720
Техническа помощ 54 123 087.000 46 004 623.000 8 118 464.000 45 362 411.270 38 528 566.860 6 799 185.600 34 658.810 83.750 45 226 721.480 38 567 820.470 6 658 901.010 83.560